|
Faktúra |
1800037
|
Uhlie
|
814,87 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
UHOĽNÉ SKLADY MATIS, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
23.11.2018 |
23.11.2018 |
|
Faktúra |
18033
|
Hokejová činnosť žiakov za mesiac 10/2018.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
HK Altis |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
23.11.2018 |
03.12.2018 |
|
Faktúra |
1207510418
|
Mobilné služby
|
67,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
19.11.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
19.11.2018 |
03.12.2018 |
|
Faktúra |
18031112
|
Graf. karta
|
41,90 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
EFN plus, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
23.11.2018 |
03.12.2018 |
|
Faktúra |
18034
|
Hokejová činnosť žiakov za mesiac 11/2018.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
HK Altis |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
23.11.2018 |
03.12.2018 |
|
Faktúra |
20180001670
|
Ročná licencia účtovného programu
|
179,81 |
s DPH |
|
20020999043
|
16.11.2018 |
KEO, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
23.11.2018 |
03.12.2018 |
|
Faktúra |
1018-0033
|
SmartBooks licencia na 1 rok a školenie zamestnancov- Grant KIA
|
3 100.00 |
s DPH |
|
Zmluva o prenájme softwéru a licenčná zmluva
|
16.11.2018 |
SmartBooks, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
28.11.2018 |
03.12.2018 |
|
Faktúra |
180014
|
Prístup do databázy testov ALF SK
|
390,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
IŠka s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
23.11.2018 |
03.12.2018 |
|
Faktúra |
8221329205
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
45,98 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí verejných služieb
|
16.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
23.11.2018 |
03.12.2018 |
|
Faktúra |
18000352
|
Pracovné oblečenie
|
760,61 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
Základná škola a školská jedáleň |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
23.11.2018 |
23.11.2018 |
|
Faktúra |
18194
|
Spotrebný materiál
|
160,50 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Šimurda s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
15.11.2018 |
03.12.2018 |
|
Faktúra |
1018111775
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2018
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A9956-1
|
15.11.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
15.11.2018 |
03.12.2018 |
|
Faktúra |
1850383
|
pečivo
|
224,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Janka Grobarčíková |
vedúca jedálne |
14.11.2018 |
05.12.2018 |
|
Faktúra |
2191021108
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
|
1 053,26 |
s DPH |
|
968VP_SSE/2016E
|
13.11.2018 |
BCF s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
13.11.2018 |
03.12.2018 |
|
Faktúra |
1182210812
|
List - bianco- s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR
|
77,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Ševt a.s. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
13.11.2018 |
03.12.2018 |
|
Faktúra |
8219925870
|
Služby pevnej siete
|
25,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí verejných služieb
|
13.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
13.11.2018 |
03.12.2018 |
|
Faktúra |
1886529
|
Prenájom rohoží
|
59,08 |
s DPH |
|
779106
|
13.11.2018 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
13.11.2018 |
03.12.2018 |
|
Faktúra |
70697868
|
Služby Virtuálna knižnica - 10/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/09/197
|
13.11.2018 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
13.11.2018 |
03.12.2018 |
|
Faktúra |
1805409
|
Ovocný program
|
122,51 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Školská jedáleň |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
13.11.2018 |
03.12.2018 |
|
Faktúra |
1886530
|
Prenájom rohoží
|
12,02 |
s DPH |
|
779106
|
13.11.2018 |
Lindstrom, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
13.11.2018 |
03.12.2018 |