|
Faktúra |
10143184
|
Čistiace prostriedky
|
316,39 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
Torbia, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
28.09.2018 |
02.10.2018 |
|
Faktúra |
1800030
|
Uhlie
|
839,42 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
UHOĽNÉ SKLADY MATIS, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
28.09.2018 |
02.10.2018 |
|
Faktúra |
1822500139
|
Multifunkčný regál, kancelárske kreslá
|
388,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
26.09.2018 |
02.10.2018 |
|
Faktúra |
1822500140
|
Kreslá čalúnené látkové
|
358,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
26.09.2018 |
02.10.2018 |
|
Faktúra |
282510
|
Dekoračné siete
|
53,80 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
25.09.2018 |
02.10.2018 |
|
Faktúra |
20183176
|
Stavebný materiál - ihrisko MŠ
|
206,59 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
Marián Grígeľ |
Materská škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
25.09.2018 |
02.10.2018 |
|
Faktúra |
218401
|
Čistiace prostriedky
|
931,50 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
APBSK, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
25.09.2018 |
02.10.2018 |
|
Faktúra |
8217335754
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
45,98 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí verejných služieb
|
25.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
25.09.2018 |
02.10.2018 |
|
Faktúra |
20183326
|
Stavebný materiál - ihrisko MŠ
|
92,02 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
Marián Grígeľ |
Materská škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
25.09.2018 |
02.10.2018 |
|
Faktúra |
3320180604
|
Učebnice
|
72,82 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá , s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
25.09.2018 |
01.10.2018 |
|
Zmluva |
|
Dohoda o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
PROVENTUS občianske združenie |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
|
05.10.2018 |
|
Faktúra |
18025
|
Hokejová činnosť žiakov za mesiac 08/2018.
|
75,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
HK Altis |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
24.09.2018 |
02.10.2018 |
|
Faktúra |
18026
|
Hokejová činnosť žiakov za mesiac 09/2018.
|
75,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
HK Altis |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
24.09.2018 |
02.10.2018 |
|
Faktúra |
3518000335
|
Voda a kanalizácia
|
180,00 |
s DPH |
|
2052013
|
20.09.2018 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
20.09.2018 |
02.10.2018 |
|
Faktúra |
1816150
|
Učebnice
|
104,94 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
24.09.2018 |
02.10.2018 |
|
Faktúra |
20180020
|
Hudobné nástroje
|
507,50 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
Mgr. Lenka Cigaňáková Art Shop Lienka |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
24.09.2018 |
02.10.2018 |
|
Faktúra |
1869950
|
Prenájom rohoží
|
1,72 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
18.09.2018 |
02.10.2018 |
|
Faktúra |
2018047
|
Štrkodrva - ihrisko MŠ
|
413,56 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Miroslav Tropp - Autodoprava |
Materská škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
18.09.2018 |
02.10.2018 |
|
Faktúra |
189125313
|
Internet
|
15,71 |
s DPH |
|
20120223/20365, 1000021720, 1000025827
|
18.09.2018 |
DSI DATA, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
18.09.2018 |
02.10.2018 |
|
Faktúra |
2018000794
|
Aktualizácia účtovného programu 05/2018
|
13,50 |
s DPH |
|
20020999043
|
18.09.2018 |
KEO, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
18.09.2018 |
02.10.2018 |