|
Faktúra |
282303
|
Siete na bránky - multifunkčné ihrisko
|
75,62 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
31.08.2018 |
10.09.2018 |
|
Faktúra |
230817510
|
potraviny
|
791,70 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň OU |
Janka Grobarčíková |
vedúca jedálne |
10.10.2018 |
01.09.2018 |
|
Faktúra |
18415430
|
Plechová dielenská skriňa
|
339,60 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
30.08.2018 |
10.09.2018 |
|
Faktúra |
5518013666
|
Korkové nástenky
|
65,76 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
28.08.2018 |
10.09.2018 |
|
Faktúra |
20180285
|
Registračný polatok - Zelená škola
|
99,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
30.08.2018 |
10.09.2018 |
|
Zmluva |
Zmluva o dielo
|
Zmluva o dielo realizácia detského ihriska v materskej škole
|
29 737,20 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
3D PROGRAM, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
|
21.09.2018 |
|
Faktúra |
8215362403
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
45,98 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí verejných služieb
|
22.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
27.08.2018 |
10.09.2018 |
|
Faktúra |
3518000335
|
Voda a kanalizácia
|
180,00 |
s DPH |
|
2052013
|
20.08.2018 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
20.08.2018 |
10.09.2018 |
|
Faktúra |
2184048
|
Záťažové a vstupné rohože
|
419,87 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
VMBal s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
17.08.2018 |
10.09.2018 |
|
Faktúra |
189111159
|
Internet
|
15,71 |
s DPH |
|
20120223/20365, 1000021720, 1000025827
|
17.08.2018 |
DSI DATA, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
17.08.2018 |
10.09.2018 |
|
Faktúra |
1199696719
|
Mobilné služby
|
67,66 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí verejných služieb
|
17.08.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
17.08.2018 |
10.09.2018 |
|
Zmluva |
ZO/2018A9956-1
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
|
21.08.2018 |
|
Faktúra |
5418040652
|
Espresso DeLonghi
|
301,50 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
ELEKTROSPED, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
17.08.2018 |
10.09.2018 |
|
Faktúra |
1803484
|
Odpadkové koše
|
101,74 |
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
Kokiska s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
14.08.2018 |
10.09.2018 |
|
Faktúra |
1211803208
|
Prvouka pre druhákov
|
145,20 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
14.08.2018 |
10.09.2018 |
|
Faktúra |
8213987560
|
Služby pevnej siete
|
25,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí verejných služieb
|
10.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
13.08.2018 |
10.09.2018 |
|
Faktúra |
18030742
|
Tonery
|
830,04 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
EFN plus, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
13.08.2018 |
10.09.2018 |
|
Faktúra |
121801956
|
Ročný poplatok za prenájom riešenia manažmentu tabletov
|
25,20 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
DATALAN, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
13.08.2018 |
10.09.2018 |
|
Faktúra |
18113
|
Spotrebný materiál
|
68,70 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
Šimurda s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
13.08.2018 |
10.09.2018 |
|
Faktúra |
2190720505
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
|
515,98 |
s DPH |
|
968VP_SSE/2016E
|
03.08.2018 |
BCF s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
13.08.2018 |
10.09.2018 |